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Associazione PdC-Intrastat
Parametri collegamento contabilità
La finestra di dialogo consente d'impostare i dati necessari per la generazione automatica di un movimento Intrastat da una fattura inserita in contabilità, in base alla contropartita indicata. In questo modo, ogni volta che in una fattura verrà utilizzata la contropartita indicata, il movimento Intrastat in generazione includerà l'importo di riga inserito nella fattura e i dati associati a tale contropartita.
Opzioni della finestra di dialogo Associazione PdC-Intrastat
Cod. contropartita
Indicare il codice della contropartita. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. È possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6. Il pulsante
Associazioni a lato della descrizione richiama la tabella delle associazioni impostate.
Considera contropartita come:
Indicare come considerare la contropartita nella fase di generazione del movimento Intrastat:
- Bene
- Servizio
- Esclusa (la contropartita viene esclusa nella generazione del movimento Intrastat)
- Bene
Codice di un carattere alfanumerico per richiamare il tipo di transazione da associare alla contropartita. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. È possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Nomenclatura combinata
Indicare il codice di classificazione europeo delle merci da associare alla contropartita. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. È possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
- Servizio
Codice servizio
Indicare il codice di classificazione europeo dei servizi da associare alla contropartita. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. È possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.
Indicare la modalità di erogazione del servizio:
- Istantanea
- A più riprese
Indicare la modalità di pagamento per l'erogazione del servizio:
- Accredito
- Bonifico
- Altro
Paese
Indicare il Paese nel quale il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario. Premere F6 oppure fare clic sul pulsante di ricerca per la selezione dei codici. È possibile attivare la ricerca per contenuto tramite Shift+F6.